信息公开年报
中共东港市纪律检查委员会2019年度部门决算
发布时间:2020/7/17    来源:东港市纪委监委    阅读:(531)

目 录

第一部分 中共东港市纪委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共东港市纪委2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共东港市纪委2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东港市纪委概况

一、主要职责

1、受上级纪委和本级党委的领导,负责党的纪律检查工作。

2、实行民主集中制原则,即个人服从组织,少数服从多数,下级服从上级。按照党章的规定行使职权。

3、认真检查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况,领导各党支部的纪检工作。

4、对广大党员进行党风党纪教育,模范遵守党纪国法,坚决同违反党纪的现象作斗争。

5、检查和处理党组织和党员违反党纪的案件,受理党员的控告和申诉以及群众对党员的检举和控告等信访工作。

6、维护党员享有的权利,支持党员的正义斗争。

7、纪律检查委员会的成员,要坚持党的原则,带头遵守党规党法,实事求是,廉洁奉公,不徇私情,以对党对人民负责的精神,做好党的纪律检查工作。

8、接受上级党的纪检部门和本级党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共东港市纪委是一级预算单位,纳入2019年中共东港市纪律检查委员会决算公开范围的二级预算单位1个,即中共东港市纪律检查委员会(本级),东港市纪委监委事务服务中心(全额)。

第二部分 中共东港市纪委2019年度部门决算公开报表

第三部分 中共东港市纪委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1225.29万元,包括:

1.财政拨款收入1225.29万元,其中:公共预算财政拨款收入1225.29万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余162.79万元,主要是项目结转等。

(二)支出总计1325.17万元,包括:

1.基本支出929.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出806.36万元,对个人和家庭的补助支出5.51万元,商品和服务支出117.81万元。

2.项目支出395.49万元,包括纪检监察事务等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余62.91万元

主要是年末结算未及时支付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映中共东港市纪委2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1325.17万元,其中:基本支出929.68万元,项目支出395.49万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出1325.17万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1264.63万元,科学技术支出XX万元,社会保障和就业支出XX万元,医疗卫生支出XX万元,节能环保支出XX万元,农林水支出XX万元,交通运输支出XX万元,资源勘探信息等支出XX万元,国土资源气象等支出XX万元,住房保障支出60.54万元,其他支出XX万元。

1.一般公共服务支出1264.63万元,包括:

(1)行政运行831.03万元,主要是工资、社会保障、办公经费等支出。

(2)一般行政管理事务395.49万元,主要是纪检监察事务等支出。

(3)事业运行38.11万元,主要工资、社会保障、办公经费等支出。

(4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出。

(5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出。

(6)事业运行XX万元,主要是XX等支出。

(7)财政委托业务支出XX万元,主要是XX等支出。

(8)其他财政事务支出XX万元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服务支出XX万元,主要是XX等支出。

2.科学技术支出XX万元,包括:

其他科学技术支出XX万元,主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出XX万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休XX万元,主要是工资等支出。

(2)事业单位离退休XX万元,主要是XX等支出。

4.医疗卫生支出XX万元,包括:

(1)行政单位医疗XX万元,主要是XX等支出。

(2)事业单位医疗XX万元,主要是XX等支出。

(3)其他医疗卫生支出XX万元,主要是XX等支出。

5.节能环保支出XX万元,包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出。

6.农林水事务支出XX万元,包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出。

7.交通运输支出XX万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出XX万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出XX万元,主要是XX等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出XX万元,主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出XX万元,包括:

其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出60.54万元,包括:

住房公积金60.54万元,主要是住房公积金支出。

11. 其他支出XX万元,包括:

其他支出XX万元,主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.83万元,其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行维护费46.61万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加8.13万元,主要原因是2019年工作量增加。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费0.22万元,主要用于上级纪委办案和检查等,接待两批次十余人。

3.公务用车购置及运行维护费46.61万元,其中:公务用车购置费22.79万元,公务用车运行维护费23.82万元。2019年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2019年中共东港市纪委政府采购支出总额176.26万元,其中:政府采购货物支出176.26万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中共东港市纪委共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车XX辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2019年,财政厅对XX个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款XX万元,绩效评价结果为XX。

(四)机关运行经费执行情况说明

2019年机关经费支出1325.17万元,比上一年增加392.83万元,主要原因是案件数量增加,及人员大量增加。

(四)2019年决算收支增减变化情况说明

2019年收入1225.29万元,比上年增加555.66万元,主要原因是案件数量增加,及人员大量增加。

2019年支出1325.17万元,比上一年增加788.32万元,主要原因是案件数量增加,及人员大量增加。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度收入支出决算总表
公开01表
部门:中共东港市纪律检查委员会 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 1225.29 一、一般公共服务支出 17 1325.17
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 18
二、上级补助收入 3 三、国防支出 19
三、事业收入 4 四、公共安全支出 20
四、经营收入 5 五、教育支出 21
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22
六、其他收入 7 …… 23
8 24
本年收入合计 9 1225.29 本年支出合计 25 1325.17
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 26
年初结转和结余 11 162.79   其中:提取职工福利基金 27
  其中:项目支出结转和结余 12 155.77         转入事业基金 28
13 年末结转和结余 29 62.91
14   其中:项目支出结转和结余 30 53.15
15 31
总计 16 1388.08 总计 32 1388.08
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2019年度收入决算表
公开02表
部门:中共东港市纪律检查委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1225.29 1225.29
201 一般公共服务支出 1164.60 1164.60
20111 纪检监察事务 1164.60 1164.60
2011101 行政运行 833.14 833.14
2011102 一般行政管理事务 284.87 284.87
2011150 事业运行 38.59 38.59
2011199 其他纪检监察事务支出 8.00 8.00
221 住房保障支出 60.69 60.69
22102 住房改革支出 60.69 60.69
2210201 住房公积金 60.69 60.69
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2019年度支出决算表
公开03表
部门:中共东港市纪律检查委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1325.17
201 一般公共服务支出 1264.63
20111 纪检监察事务 1264.63
2011101 行政运行 831.03 831.03
2011102 一般行政管理事务 395.49 395.49
2011150 事业运行 38.11 38.11
2011199 其他纪检监察事务支出
221 住房保障支出 60.54 60.54
22102 住房改革支出 60.54 60.54
2210201 住房公积金 60.54 60.54
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2019年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:中共东港市纪律检查委员会 金额单位:万元
收  入 支  出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1225.29 一、一般公共服务支出 15 1325.17 1325.17
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20
7 …… 21
8 22
本年收入合计 9 1225.29 本年支出合计 23 1325.17 1325.17
年初结转和结余 10 162.79 年末结转和结余 24 62.91 62.91
  一般公共预算财政拨款 11 162.79 25
  政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
合计 14 1388.08 合计 28 1388.08 1388.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:中共东港市纪律检查委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 162.8 7.02 155.78 1225.29 932.42 292.87 1325.17 929.68 395.49 62.91
201 一般公共服务支出 162.8 7.02 155.78 1164.6 871.73 292.87 1264.63 869.14 395.49 62.77 9.61 53.16
201 11 纪检监察事务 162.8 7.02 155.78 1164.6 871.73 292.87 1264.63 869.14 395.49 62.77 9.61 53.16
201 11 01 行政运行 7.02 7.02 833.14 833.14 831.03 831.03 9.13 9.13
201 11 02 一般行政管理事务 155.44 155.44 284.87 284.87 395.49 395.49 44.82 44.82
201 11 50 事业运行 0 38.59 38.59 38.11 38.11 0.48 0.48
201 11 99 其他纪检监察事务支出 0.34 0.34 8 8 8.34 8.34
221 住房保障支出 60.69 60.69 60.54 60.54 0.14 0.14
221 02 住房改革支出 60.69 60.69 60.54 60.54 0.14 0.14
221 02 01 住房公积金 60.69 60.69 60.54 60.54 0.14 0.14
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 中共东港市纪律检查委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 806.37 302 商品和服务支出 117.81 310 其他资本性支出
30101   基本工资 302.68 30201   办公费 6.33 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 228.85 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 72.12 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30104   其他社会保障缴费 0.02 30204   手续费 31005   基础设施建设
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 87.51 30205   水费 31006   大型修缮
30110   职工基本医疗保险 53.14 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30113   住房公积金 60.54 30207   邮电费 8.36 31008   物资储备
30114   医疗费 1.51 30208   取暖费 31009   土地补偿
30199   其他工资福利支出 30209   物业管理费 31010   安置补助
303 对个人和家庭的补助 5.51 30211   差旅费 11.89 31011   地上附着物和青苗补偿
30301   离休费 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30302   退休费 3.42 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30303   退职(役)费 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
30304   抚恤金 30215   会议费 31020   产权参股
30305   生活补助 1.78 30216   培训费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30217   公务接待费 0.22 304 对企事业单位的补贴
30307   医疗费 30218   专用材料费 30401   企业政策性补贴
30308   助学金 30224   被装购置费 30402   事业单位补贴
30309   奖励金 0.31 30225   专用燃料费 30403   财政贴息
30310   生产补贴 30226   劳务费 11.43 30499   其他对企事业单位的补贴
30311   住房公积金 30227   委托业务费 307 债务利息支出
30312   提租补贴 30228   工会经费 5.84 30701   国内债务付息
30313   购房补贴 30229   福利费 0.07 30707   国外债务付息
30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 23.82 399 其他支出
30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 49.85 39906   赠与
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
人员经费合计 811.88 公用经费合计117.81
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中共东港市纪律检查委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本
支出
项目  支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门名称:中共东港市纪律检查委员会 单位:万元
项    目 2019年预算数 2019年决算数
合    计 25.96 46.83
1、因公出国(境)费 0
2、公务接待费 2.14 0.22
3、公务用车购置及运行费 23.82 46.61
其中: (1)公务用车运行维护费 23.82 23.82
    (2)公务用车购置 22.79
注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。

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